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      2023年郟縣黃道鎮人民政府(本級)預算公開(kāi)目錄
      日期:2023-08-17

      第一部分郟縣黃道鎮人民政府(本級)預算概況

      一、郟縣黃道鎮人民政府(本級)主要職責

      (一)認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策,牢固樹(shù)立常委會(huì )、主任會(huì )、人大代表服務(wù)的思想,加強協(xié)調,搞好機關(guān)建設。

      (二)在主任會(huì )議領(lǐng)導下,加強與對口單位的聯(lián)系,調查了解有關(guān)法律、法規和人大及其常委會(huì )決議、決定的貫徹實(shí)施情況,并及時(shí)向常委會(huì )或主任會(huì )議匯報。

      (三)負責與縣“一府一委兩院”及政府相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系,對其貫徹執行法律法規和縣以上人大及其常委會(huì )決議、決定等情況進(jìn)行調查了解,根據主任會(huì )議委托參加其相關(guān)會(huì )議,掌握其工作動(dòng)態(tài),及時(shí)向主任會(huì )議報告有關(guān)情況。

      (四)初步審查縣人民政府國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及財政預算和縣級財政決算報告的草案,初步審查縣政府職能部門(mén)的有關(guān)規范性文件,并提出意見(jiàn)。

      (五)在主任會(huì )議領(lǐng)導下,做好涉及農村工作的法律、法規在本區域的貫徹實(shí)施情況的監督檢查,為常委會(huì )和主任會(huì )議決定農村工作的重大問(wèn)題提供依據和參考意見(jiàn)。

      (六)起草縣、鄉人大換屆選舉方案,做好受常委會(huì )委托依法指導縣、鄉(鎮)人大代表的選舉工作。

      (七)調查了解和檢查環(huán)境與資源保護等法律、法規的貫徹執行情況。

      二、所屬預算單位構成情況

      2023年郟縣黃道鎮人民政府預算為本級預算。

      郟縣黃道鎮人民政府下設內設機構:辦公室、法工委、教工委、農工委、選工委、環(huán)資委、財工委。


      第二部分2023年郟縣黃道鎮人民政府(本級)預算情況說(shuō)明

      一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

      2023年收、支總計均為2564.0萬(wàn)元。

      二、收入預算總體情況說(shuō)明

      2023年收入合計2564.0萬(wàn)元。

      三、支出預算總體情況說(shuō)明

      2023年支出合計2564.0萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1938.1萬(wàn)元,占75.6%。

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

      2023年一般公共預算收支預算2564.0萬(wàn)元。

      五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

      2023年一般公共預算支出年初預算為2564.0萬(wàn)元 。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1938.1萬(wàn)元,占75.6%;農林水事務(wù)(類(lèi))支出486.0萬(wàn)元,占19.0%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出62.1萬(wàn)元,占2.4%;衛生健康類(lèi)(類(lèi))支出33.3萬(wàn)元,占1.3%;住房保障(類(lèi))支出44.5萬(wàn)元,占1.7%。

      六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

      2023年一般公共預算基本支出年初預算為2564.0萬(wàn)元。其中:行政運行支出1597.2萬(wàn)元,占62.3%。

      七、支出經(jīng)濟分類(lèi)情況說(shuō)明

      按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革,根據政府預算管理和部門(mén)預算管理的不同特點(diǎn),分設部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目和政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目,兩套科目之間保持對應關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表》,按兩套經(jīng)濟分類(lèi)科目分別反應不同資金來(lái)源的全部預算支出。

      八、“三公”經(jīng)費支出及增減變化說(shuō)明

      2023年“三公”經(jīng)費預算38萬(wàn)元。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費預算0.0萬(wàn)元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。主要原因是響應號召,壓縮不必要的支出。 

      (二)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算15萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)運行、公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

      其中:一是公務(wù)用車(chē)購置預算為0.0萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購置等支出。主要原因:響應號召,壓縮不必要的開(kāi)支,落實(shí)公車(chē)改革政策、加強公務(wù)用車(chē)管理,嚴控車(chē)輛購置支出;二是公務(wù)用車(chē)運行費15萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

      (三)公務(wù)接待費預算23萬(wàn)元,主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

      我單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況說(shuō)明

      我單位無(wú)使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。

      十一、其他重要事項的情況說(shuō)明

      (一)行政(事業(yè))單位機構運轉經(jīng)費情況

      2023年,單位機構運轉經(jīng)費支出預算70萬(wàn)元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

      (二)績(jì)效目標設置情況

      2023年,我單位預算項目均按要求編制了績(jì)效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿(mǎn)意度等方面設置了績(jì)效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實(shí)效、質(zhì)量,預期達到的社會(huì )經(jīng)濟效益、可持續影響以及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等情況。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      2022年末,我單位共有車(chē)輛3輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50 萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

      (四)專(zhuān)項轉移支付項目情況

      我單位2023年沒(méi)有專(zhuān)項轉移支付項目。

      第三部分名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

      二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:是指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      三、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不包括教育收費。

      四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

      五、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

      六、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      八、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十、行政(事業(yè))單位機構運轉經(jīng)費情況:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。


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